Control Interno
2017
INFORME_PORMENORIZADO_CONTROL_INTERNO_JUNIO_2017
INFORME_PORMENORIZADO_CONTROL_INTERNO_JUNIO_2017
2018
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Informe actividad Litigiosa a 31-Dic 2018
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Informe Control Interno Contable -2018
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Austeridad Gasto Dic 31-2018
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seguimiento Mapa de Riesgos 2018
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usteridad Gasto publico (Abril a Junio- 2018)
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usteridad Gasto publico (Enero-abril 2018)
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Formato de auditorias internas 2018
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INFORME PORMENORIZADO 30 DE OCTUBRE 2018
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Informe pormenorizado a 14 de marzo de 2018.
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Informe Pormenorizado junio 2018.
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de seguimiento PQR de enero a dic de 2017
2019
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Informe_Austeridad_Gasto_publico_Abril_a_Junio-2019
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Informe_Actividad_Litigiosa_a_junio_2019_18-07-2019_1
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INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE 1
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Informe_Seguimiento_PQR_Enero_a_Junio_2019_1.pdf
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Control_Interno_Derechos_de_Autor
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Inform_Austeridad_Gasto_publico_Enero_a_Marzo-2019
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Auto Control Interno
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Certificado de Cumplimiento FURAG II
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F01-P01-CI- 1 Programa de Auditoria 2019
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F05-P01-EC-33 Informe Auditoria Gestion Documental
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F05-P01-EC-33 Informe Auditoria contratos 2019 a 30 08 2019
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F05-P01-EC-33 Informe Auditoria de respuesta 1
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Pormenorizado C. I a febrero 2019
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Pormenorizado C. I a junio 2019
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Pormenorizado C. I Octubre de 2019
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Reporte Formulario Único 1
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Reporte Formulario Único 2
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Resolución 087 de 2018 Adopta Código de Integridad
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SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CON CGC A JUNIO DE 2019